采购订单
将要采购的商品做好订货单后发给供应商,让供应商按订单发货。采购订单审核后并不增加系统库存,订单状态为未收货。
采购订单列表,默认显示当月新增的单据。其中未审核的单据有红色背景标注。
1、新增单据流程
温馨提示:单据条目数不能超过300行。
1.1 新增单据~在线编辑
step 1:新增采购订单
step 2:选择供应商
step 3:选择商品/扫描商品
step 4:核对订单明细,单据保存并审核后则会弹出温馨提示窗口,可以把订单地址通过微信直接发送给供应商相关人员,供应商便可快速接收订单!
1.2 新增单据~批量导入
step 1:下载导入模板
step 2:选择供应商
step 3:导入模板
step 4:保存审核单据
2、疑问解答
2.1箱数
即商品的进货规格,与商品大小包装无关联,在商品档案处设置,箱数与数量的换算关系: 数量=进货规格箱数;
举例:红糖姜茶的进货规格设置为10,则 100(数量)=10(进货规格)*10(箱);
2.2价格
是指该供应商的约定价格,具体讲解见供应商档案模块讲解。
文档更新时间: 2023-08-15 06:17 作者:lixq